來源:日期:2025-09-24
為全面規范住房公積金業務管理流程,構建全方位、多層次的風險防控體系,切實提升監管質效,張掖市住房公積金管理中心(以下簡稱“中心”)稽核人員充分運用電子化稽查工具,嚴格依照《稽核工作規則》,系統開展日常、重點及專項稽核,風險防控工作取得明顯成效。
一、精準分析構建數據驅動新范式
稽核人員每月通過電子稽查工具,對公積金繳存、提取、貸款等全流程業務數據進行多維度篩查與逐筆核查,不僅完成表面數據審核,更深度挖掘業務邏輯漏洞與潛在風險點。針對核查出的疑點信息按“繳存異常”“提取違規”“貸款風險”等類型和高、中、低風險等級進行分類,納入動態更新的精細化稽核臺賬,實現了從“事后糾偏”向“事前預警、事中控制”的轉變,建立起數據驅動的風險管理新范式,為風險防控和業務整改提供了精準依據。
二、快速預警打造風險防控前哨站
稽核人員堅持以“突出重點、防險控險、講求實效、促進規范”為工作指引,深化電子稽查工具應用,構建線上線下協同稽核的立體預警機制。線上依托系統實時捕捉風險信號,實現早識別、早預警;線下結合現場稽核、資料調閱與座談交流,快速核實問題并剖析根源。聚焦市委第四巡察組立行立改事項及中心重大政策執行情況,稽核人員對各管理部開展了全面系統的半年稽核檢查,并持續跟蹤整改進展,確保風險隱患徹底排查和糾治。通過強化稽核作用,不僅精準識別業務流程漏洞與違規操作,更推動業務操作規范升級、流程持續優化,切實提升風險防控針對性與實效性,保障中心內部決策部署落地見效,充分發揮風險防控“前哨站”作用,為住房公積金安全運行提供堅實保障。
三、閉環督改筑牢問題整治防火墻
稽核人員堅持邊查邊改,對發現的風險隱患實施分類處置,制定詳細且可操作的問題整改責任清單,明確整改責任人、整改措施與整改時限。嚴格執行“整改一項、銷號一項”,確保問題根治。同時,組織開展稽核業務培訓會議并同步現場答疑,強化人員業務能力,形成“排查-整改-追責-提升-賦能”的完整整改閉環新機制,有效杜絕問題復發,推動管理持續優化。
四、數據治理夯實稽查賦能基礎盤
數據質量是公積金管理的核心基石。稽核人員持續推進數據治理工作,重點修正“繳存人信息不準確”“繳存基數超限”“超齡貸款”“超齡繳存”“抵押物價值不足”“共同借款人身份證有誤”等典型問題。數據治理同步推動業務流程梳理與優化,顯著提升數據準確性和操作規范性,為公積金系統穩健運行奠定堅實基礎。
中心持續推進電子稽查常態化運行,進一步優化智能稽查系統功能,通過精準施策與閉環管理,不斷織密風險防控網絡,切實保障資金安全,守護群眾安居權益,全面推動風險防控工作邁向更高水平。
(撰稿:吳松濤???審核:姜明桂???審簽:馬嘯紅)

